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ST北讯2018年度报告(更新后)

作者:365bet娱乐登陆 发布时间:2019-10-30 阅读:

公告日期:2019-05-10北迅集团股份有限公司2018年年度报告2019年4月第1节重要提示,目录,解释董事会,审计委员会,董事,审计师和高级管理人员准确,完整,虚假具有个人和共同法律责任的记录,误导性陈述或重大遗漏。
公司负责人成阳,主管会计工作的朝阳,会计机构负责人Z Shio(会计)认为,年度报告中的财务报告真实,准确,完整。确定
所有董事均出席董事会审查本报告。
智通的注册会计师(专门协会)向无法发表意见的公司发布了审计报告。我们的董事会和监事会会详细说明相关事项。投资者需要注意阅读。
公司董事会有责任按照公司内部控制制度的规定,建立和完善内部控制,评估其有效性,并真诚地披露内部控制评估报告。
公司审计委员会负责监督董事会内部控制的建立和实施。
经理负责组织和指导公司内部控制的日常运作。
董事会,监事会,董事,监事和高级管理人员应确保本报告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,承担报告内容的准确性,准确性和完整性。
公司内部控制的目的是合理地确保业务管理,资产安??全,财务报告和相关信息的合法性和合规性是真实和完整的,以提高和提高运营效率和效力。是发展战略的制定。
由于内部控制具有固有的局限性,因此我们只能提供合理的保证以实现上述目标。
此外,由于内部控制的不适当或情况的变化(可能会导致对控制政策和程序的遵守减少),根据内部控制评估的结果推断未来内部控制的有效性是危险的。。
今年的报告提出了未来的风险因素和潜在的对策。欲了解更多信息,请参阅“ 9.未来公司发展前景”。“要小心投资者。”
今年的报告提出了未来的风险因素和潜在的对策。欲了解更多信息,请参阅“ 9.未来公司发展前景”。“要小心投资者。”
该公司计划不分配现金股利,发送红股或将公共储备转换为社会资本。
目录的第一部分包含重要的提示,目录和定义。
7第2节公司简介和主要财务指标。
11第三节公司业务概述。
13第四节商业术语的讨论和分析。
33第5节重要事件。
98第六节股份和股东变动。
105第七节。优先行动
105第八节董事,监事,高级管理人员和员工。
106第九节公司治理。
......[点击查看原文][查看历史公告]提示:本网站不保证其可靠性和客观性。有关股票的所有有效信息将以交易所公告为准。建议投资者注意风险。